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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho708003
Data de emissão08/07/2024
Valor EmpenhadoR$ 4.455,00
Valor LiquidadoR$ 4.455,00
Valor PagoR$ 4.455,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O PP-022 2022, CONTRATO DE N°023 2022 ROTAS-BAIRRO PICARREIRA AO CENTRO E NOVO AROAZES-BAIRRO BARRO I AO CENTRO DO NOVO AROAZES, MANHA-VALOR EM DIARIAS.
Dados do Credor
Nome do CredorPABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302
CPF/CNPJ***377740001**
EndereçoQ PARQUE PIAUI, 1, PARQUE PIAUI, 64025480
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO
Fonte de recursoOutras Transferências de Recursos do FNDE
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER E APARELHAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AçãoENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/07/2024 9 1 4.455,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001739 08/07/2024 4.455,00