Número do Empenho | 708003 |
Data de emissão | 08/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 4.455,00 |
Valor Liquidado | R$ 4.455,00 |
Valor Pago | R$ 4.455,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O PP-022 2022, CONTRATO DE N°023 2022 ROTAS-BAIRRO PICARREIRA AO CENTRO E NOVO AROAZES-BAIRRO BARRO I AO CENTRO DO NOVO AROAZES, MANHA-VALOR EM DIARIAS. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PABLO ANDRE DE ARAUJO SOUSA 03495918302 |
CPF/CNPJ | ***377740001** |
Endereço | Q PARQUE PIAUI, 1, PARQUE PIAUI, 64025480 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | PROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO |
Fonte de recurso | Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Código da Aplicação | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER E APARELHAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
Ação | ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |