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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho708009
Data de emissão08/07/2024
Valor EmpenhadoR$ 8.460,00
Valor LiquidadoR$ 8.460,00
Valor PagoR$ 8.460,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM O PP-002 2022, CONTRATO DE N°025 2022(VALOR EM DIARIAS)-ITEM 2(LOCALIDADE ALEGRE II, COQUEIRO, BURITI, BAIXAO DA CIDADE DE AROAZES-TARDE. PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPOTE ESCOLAR VISANDO ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO DE ACORDO COM O PP-022 2022, CONTRATO DE N°025 2022(VALOR EM DIARIAS)-ITEM 3 (LOCALIDADE BURITI AO
Dados do Credor
Nome do CredorCRUZ TRANSPORTE E ENCOMENDAS
CPF/CNPJ***472810001**
EndereçoLOT. ASSENTAMENTO BARRO VERMELHO, 0, ZONA RURAL, 64.310-
CidadeAROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO
Fonte de recursoOutras Transferências de Recursos do FNDE
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANTER E APARELHAR O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
AçãoENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
08/07/2024 9 1 8.460,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001745 08/07/2024 8.460,00