Número do Empenho | 708013 |
Data de emissão | 08/07/2024 |
Valor Empenhado | R$ 1.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.800,00 |
Valor Pago | R$ 1.800,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***363953** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE DIGITACAO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTACAO DO MUNICIPIO. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CARLOS NATANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA 04933916306 |
CPF/CNPJ | ***474130001** |
Endereço | R PAULO MOTA, 582, CENTRO, 64310000 |
Cidade | AROAZES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. |
Ação | MANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |