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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho826002
Data de emissão26/08/2024
Valor EmpenhadoR$ 1.440,00
Valor LiquidadoR$ 1.440,00
Valor PagoR$ 1.440,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***657393**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM DIGITACAO VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA ALIMENTAR OS SISTEMAS PRONTUARIOS ELETRONICOS, SIM, ESUS, E PEC, DO MUNICIPIO DE AROAZES-PI, DE ACORDO COM CONTRATO DE N°086 2023 PREGAO ELETRONICO 047 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorANTONIO JOSE VITORINO 86082132300
CPF/CNPJ***065020001**
EndereçoAV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 244, NOVO AROAZES, 64310000
CidadeAROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.
AçãoPROGRAMA DE CAMPANHAS DE VACINACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
26/08/2024 9 1 1.440,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento Data do Pagamento Valor
001099 30/08/2024 1.440,00