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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho103001
Data de emissão03/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 200,00
Valor LiquidadoR$ 30,20
Valor PagoR$ 30,20
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 13171-7 FEP DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000001**
EndereçoQ SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III, 0, ASA NORTE, 70040912
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recursoTransferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
AçãoMANUNTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/09/2025 9 1 3,90
04/08/2025 9 1 3,90
02/07/2025 9 1 3,90
03/06/2025 9 1 3,90
05/05/2025 9 1 3,90
02/04/2025 9 1 3,90
04/02/2025 9 1 3,40
03/01/2025 9 1 3,40
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003057 0000009 02/09/2025 3,90
002718 0000008 04/08/2025 3,90
002365 0000007 02/07/2025 3,90
001985 0000006 03/06/2025 3,90
001517 0000005 05/05/2025 3,90
001136 0000004 02/04/2025 3,90
000435 0000002 04/02/2025 3,40
000208 0000001 03/01/2025 3,40