SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho116013
Data de emissão16/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 5.500,00
Valor LiquidadoR$ 5.500,00
Valor PagoR$ 5.500,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS, REGIME DIARISTA, VIASANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO NA ESCOLA MANOEL PORTELA DE ACORDO COM CONTRATO DE N° 065 2023-PREGAO ELETRONICO N° 030 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorFRANCISCO KASSIO FERREIRA LIMA GOMES 01760116335
CPF/CNPJ***098690001**
EndereçoAV MANOEL CHIQUINHA, 0, BARRO I, 64310000
CidadeAROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO.
AçãoMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
16/01/2025 9 1 5.500,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000113 0000001 17/01/2025 5.500,00