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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho130006
Data de emissão30/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 200,00
Valor LiquidadoR$ 142,41
Valor PagoR$ 142,41
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 10786-7 QSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000001**
EndereçoQ SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III, 0, ASA NORTE, 70040912
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DA EDUCACAO
Fonte de recursoTransferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: PROGRAMA ESPECIAIS
AçãoENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
19/11/2025 9 1 52,32
04/11/2025 9 1 13,08
22/10/2025 9 1 52,32
25/02/2025 9 1 12,69
30/01/2025 9 1 12,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003626 0000005 19/11/2025 52,32
003625 0000004 04/11/2025 13,08
003535 0000003 22/10/2025 52,32
000439 0000002 25/02/2025 12,69
000145 0000001 30/01/2025 12,00