SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho120001
Data de emissão20/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 28.000,00
Valor LiquidadoR$ 19.898,36
Valor PagoR$ 19.898,36
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***657393**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO PATRONAL AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL-HOSPITAL.
Dados do Credor
Nome do CredorINSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ***790360001**
EndereçoST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.
AçãoMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaObrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
18/07/2025 9 1 4.487,66
20/06/2025 9 1 4.487,66
20/05/2025 9 1 4.384,39
17/04/2025 9 1 4.168,96
20/01/2025 9 1 2.369,69
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000921 0000006 18/07/2025 4.487,66
000739 0000005 20/06/2025 4.487,66
000699 0000004 20/05/2025 4.384,39
000449 0000003 17/04/2025 4.168,96
000044 0000001 20/01/2025 2.369,69