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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho131010
Data de emissão31/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 350.000,00
Valor LiquidadoR$ 240.708,50
Valor PagoR$ 216.469,20
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***657393**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SALARIOS E ORDENADOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE-PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA.
Dados do Credor
Nome do CredorFOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ***000000000**
EndereçoAV 27 DE FEVEREIRO, 0, CENTRO, 64310000
CidadeAROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES E PERIODICAS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM PROFISSIONAIS DE SAUDE BEM QUALIFICADOS.
AçãoPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2025 9 1 47.950,10
30/10/2025 9 1 24.239,30
30/09/2025 9 1 24.239,30
29/08/2025 9 1 24.239,30
30/07/2025 9 1 24.239,30
30/05/2025 9 1 24.239,30
30/04/2025 9 1 24.048,50
25/02/2025 9 1 23.896,70
31/01/2025 9 1 23.616,70
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001907 0000011 30/12/2025 47.950,10
001555 0000010 30/10/2025 24.239,30
001417 0000009 30/09/2025 24.239,30
000927 0000006 30/07/2025 24.239,30
000621 0000005 30/05/2025 24.239,30
000556 0000004 30/04/2025 24.048,50
000255 0000002 25/02/2025 23.896,70
000094 0000001 31/01/2025 23.616,70