SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho121002
Data de emissão21/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 4.800,00
Valor LiquidadoR$ 4.800,00
Valor PagoR$ 4.800,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***027083**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES COFFER BREAK PARA EVENTOS DESCENTRALIZADOS NA ZONA RURAL COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE ACORDO COM A DISPENSA DE N° 004 2025-CONTRATO DE N° 004 2025.
Dados do Credor
Nome do CredorMARIA ERENICE PEREIRA DA SILVA 92014356300
CPF/CNPJ***288480001**
EndereçoCJ H CJ OSORIO DO VALE QM C07 SALA 02, 7, ALTO DA CRUZ, 64310000
CidadeAROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSITENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL.
AçãoMANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
21/01/2025 9 1 4.800,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000003 0000001 21/01/2025 4.800,00