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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho205007
Data de emissão05/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 140,00
Valor LiquidadoR$ 63,15
Valor PagoR$ 63,15
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***657393**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE 24005-2 DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorBANCO DO BRASIL SA
CPF/CNPJ***000000001**
EndereçoQ SAUN QUADRA 5 LOTE B TORRES I, II E III, 0, ASA NORTE, 70040912
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAssistência Hospitalar e Ambulatorial
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: GESTAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL.
AçãoMANUT. DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
04/12/2025 9 1 13,08
08/08/2025 9 1 12,69
10/07/2025 9 1 12,69
02/06/2025 9 1 12,69
05/02/2025 9 1 12,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
002027 0000006 04/12/2025 13,08
001213 0000005 08/08/2025 12,69
000992 0000004 10/07/2025 12,69
000852 0000003 02/06/2025 12,69
000282 0000001 05/02/2025 12,00