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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho610002
Data de emissão10/06/2025
Valor EmpenhadoR$ 7.944,39
Valor LiquidadoR$ 7.944,39
Valor PagoR$ 7.944,39
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***657393**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do CredorANTARES VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ***574350001**
EndereçoAV JOAO XXIII, 4151, SANTA ISABEL, 64053010
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.
AçãoPROGRAMA DE ATENCAO BASICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/06/2025 9 1 7.944,39
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000709 0000001 10/06/2025 7.944,39