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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho930009
Data de emissão30/09/2025
Valor EmpenhadoR$ 6.222,78
Valor LiquidadoR$ 6.222,78
Valor PagoR$ 6.222,78
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***027083**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA VEICULAR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do CredorJ. SOLIMAR MENDES-EPP
CPF/CNPJ***959470001**
EndereçoAV 27 DE FEVEREIRO, 786, CENTRO, 64310000
CidadeAROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DA ASSITENCIA SOCIAL
Fonte de recursoTransferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
FunçãoAssistêncial Social
SubfunçãoAssistência Comunitária
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM APOIO E SUSTENTABILIDADE NA AREA SOCIAL.
AçãoMANUTENCAO DO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/09/2025 9 1 6.222,78
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000440 0000001 30/09/2025 6.222,78