SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho1017001
Data de emissão17/10/2024
Valor EmpenhadoR$ 16.879,70
Valor LiquidadoR$ 16.879,70
Valor PagoR$ 16.879,70
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***657393**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE FRETE DE VEICULO EM VIAGENS COM PACIENTES E EQUIPE DO PSF DE ACORDO COM A PANILHA EM ANEXO DE ACORDO COM CONTRATO 022 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorCANDIDA ALVES DA SILVA MOURA 96777532315
CPF/CNPJ***841480001**
EndereçoCJ H OSORIO DO VALE Q-B, 9, ALTO DA CRUZ, 64310000
CidadeAROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: EQUIPAR E MANTER A SAUDE PUBLICA MUNICIPAL COM BOAS ACOES DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.
AçãoMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
17/10/2024 9 1 16.879,70
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001485 0000001 18/10/2024 16.879,70