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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho120006
Data de emissão20/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 1.800,00
Valor LiquidadoR$ 1.183,20
Valor PagoR$ 1.183,20
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***558383**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do CredorMEGA TELEINFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ***081420001**
EndereçoAV BUCAR NETO, 1088, CATUMBI, 64806305
CidadeFLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaCAMARA MUNICIPAL DE AROAZES
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: MANUTENCAO DOS ENCARGOS PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
AçãoMANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/09/2025 9 1 147,90
05/08/2025 9 1 147,90
02/07/2025 9 1 147,90
20/06/2025 9 1 147,90
12/05/2025 9 1 147,90
23/04/2025 9 1 147,90
05/02/2025 9 1 147,90
21/01/2025 9 1 147,90
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000245 0000009 18/09/2025 147,90
000214 0000008 20/08/2025 147,90
000202 0000007 29/07/2025 147,90
000149 0000006 20/06/2025 147,90
000122 0000005 20/05/2025 147,90
000103 0000004 23/04/2025 147,90
000023 0000002 20/02/2025 147,90
000006 0000001 21/01/2025 147,90