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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho131014
Data de emissão31/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 60.000,00
Valor LiquidadoR$ 49.500,00
Valor PagoR$ 49.500,00
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SALARIOS E ORDENADOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS.
Dados do Credor
Nome do CredorFOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ***000000000**
EndereçoAV 27 DE FEVEREIRO, 0, CENTRO, 64310000
CidadeAROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Financeira
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: DOTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE INFRA-ESTRUTURA TECNICA GERENCIAL E INFORMATIZADA.
AçãoMANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2025 9 1 4.500,00
28/11/2025 9 1 4.500,00
30/10/2025 9 1 4.500,00
30/09/2025 9 1 4.500,00
29/08/2025 9 1 4.500,00
30/07/2025 9 1 4.500,00
30/06/2025 9 1 4.500,00
30/05/2025 9 1 4.500,00
30/04/2025 9 1 4.500,00
25/02/2025 9 1 4.500,00
31/01/2025 9 1 4.500,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004477 0000012 30/12/2025 4.500,00
003859 0000011 28/11/2025 4.500,00
003299 0000010 30/10/2025 4.500,00
003075 0000009 30/09/2025 4.500,00
002601 0000008 29/08/2025 4.500,00
002035 0000007 30/07/2025 4.500,00
001803 0000006 30/06/2025 4.500,00
001343 0000005 30/05/2025 4.500,00
001077 0000004 30/04/2025 4.500,00
000364 0000002 25/02/2025 4.500,00
000174 0000001 31/01/2025 4.500,00