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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho116011
Data de emissão16/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 5.500,00
Valor LiquidadoR$ 5.500,00
Valor PagoR$ 5.500,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM SERVICOS GERAIS, REGIME DIARISTA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ESPECIFICAMENTE CRECHE GUILHERME TELL, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 064 2023-PREGAO ELETRONICO DE N° 029 2023.
Dados do Credor
Nome do CredorANGELA MARIA DE ARAUJO VIEIRA 79579000387
CPF/CNPJ***638500001**
EndereçoR RUA PAULO MOTA, 582, CENTRO, 64310000
CidadeAROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO.
AçãoMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
16/01/2025 9 1 5.500,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000111 0000001 17/01/2025 5.500,00