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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho131013
Data de emissão31/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 130.000,00
Valor LiquidadoR$ 122.585,58
Valor PagoR$ 74.307,84
Tipo de EmpenhoEstimativo
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***657393**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SALARIOS E ORDENADOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE-PSB PROGRAMA DE SAUDE BUCAL.
Dados do Credor
Nome do CredorFOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ***000000000**
EndereçoAV 27 DE FEVEREIRO, 0, CENTRO, 64310000
CidadeAROAZES/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaPROGRAMAS ESPECIAIS DE SAUDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES E PERIODICAS A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO COM PROFISSIONAIS DE SAUDE BEM QUALIFICADOS.
AçãoPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaPessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaVencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/12/2025 9 1 15.573,60
28/11/2025 9 1 14.341,44
30/10/2025 9 1 11.466,40
15/10/2025 9 1 1.336,27
30/09/2025 9 1 11.466,40
29/08/2025 9 1 11.466,40
30/06/2025 9 1 13.010,47
30/05/2025 9 1 11.466,40
30/04/2025 9 1 11.381,60
25/02/2025 9 1 11.088,30
31/01/2025 9 1 9.988,30
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
001911 0000016 30/12/2025 15.573,60
001554 0000012 30/10/2025 11.466,40
001570 0000013 15/10/2025 1.336,27
001412 0000011 30/09/2025 11.466,40
000794 0000008 30/06/2025 13.010,47
000620 0000007 30/05/2025 11.466,40
000097 0000001 31/01/2025 9.988,30