SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho210017
Data de emissão10/02/2025
Valor EmpenhadoR$ 8.640,00
Valor LiquidadoR$ 7.776,00
Valor PagoR$ 7.776,00
Tipo de EmpenhoGlobal
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONTRIBUICAO-CNM
Dados do Credor
Nome do CredorCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
CPF/CNPJ***031570001**
EndereçoQ SGAN 601, 0, ASA NORTE, 70830010
CidadeBRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
FunçãoAdministração
SubfunçãoAdministração Geral
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOVER A REALIZACAO E PARTICIPACAO DO MUNICIPIO JUNTO A ENTIDADES REPRESENTATIVAS.
AçãoCONTRIBUICAO COM CNM
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Elemento de DespesaContribuições
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/11/2025 9 1 864,00
10/10/2025 9 1 864,00
10/09/2025 9 1 864,00
08/08/2025 9 1 864,00
10/07/2025 9 1 864,00
10/06/2025 9 1 864,00
09/05/2025 9 1 864,00
10/04/2025 9 1 864,00
10/02/2025 9 1 864,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
003831 0000010 10/11/2025 864,00
003235 0000009 10/10/2025 864,00
002846 0000008 10/09/2025 864,00
002585 0000007 08/08/2025 864,00
002187 0000006 10/07/2025 864,00
001792 0000005 10/06/2025 864,00
001273 0000004 09/05/2025 864,00
000836 0000003 10/04/2025 864,00
000302 0000001 10/02/2025 864,00