SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Número do Empenho1211006
Data de emissão11/12/2025
Valor EmpenhadoR$ 10.241,50
Valor LiquidadoR$ 10.241,50
Valor PagoR$ 10.241,50
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***363953**
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES ESCOLAR TERRESTRE PARA O ACESSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REFRENTE AO LOTE III (LOCACAO), DE ACORDO O CONTRATO N°120 2025-PE. 015 2025. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.
Dados do Credor
Nome do CredorJOSE FIRME DE ARAUJO 49034723372
CPF/CNPJ***185700001**
EndereçoQ H (RES MTE DEZINHO), 5, PORTAL DA ALEGRIA, 64037086
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaOBJETIVO DO PROGRAMA: PROMOCAO DE ENSINO DE BOA QUALIDADE AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRATICAS E INCENTIVOS A PESQUISA E EXTENSAO.
AçãoMANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/12/2025 9 1 10.241,50
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
004052 0000001 11/12/2025 10.241,50